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遵义市审计局2017年第2号审计结果公告

2017-09-27  来源:     

     遵义市供销社联合社部门预算执行情况审计结果  

                2017年第2 

    

    根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定, 20173月至4,遵义市审计局对遵义市供销社联合社(以下简称市供销社)2016年度部门预算执行情况进行了审计。 

     一、基本情况  

  (一)部门预算及执行情况。 

    2016年,遵义市财政局批复市供销社预算指标 8451,790,调整预算和追加指标数为1,032,908.20元,上年基本支出结转结余13,797.09元,当年基本支出结转结余11,695.80元,全年预算指标数为9,510,191.09元。 

    2016年市供销社年度部门收入合计9,510,191.09(为预算数的100%)。 

    支出合计9,510,191.09(为预算数的100%),其中基本支出6,504,698.20,项目支出2,980,000元;年末基本支出结转结余25,492元。 

    (二)“三公”经费支出和会议费支出情况。 

        2016年度,市供销社未发生因公出国(境)费用,较上年13,200元减少100%;车辆运行费75,826.45,比上年减少14,581.12,降低16.13%;公务接待费33,047, 比上年减少43,931元,降低57.07%;会议费59,091元,比上年增加10,657,上涨22.00%;培训费14,489元,比上年减少74,931元,降低83.80% 

     二、审计评价意见 

    审计结果表明,市供销社2016年度部门预算财务会计资料,基本真实地反映了单位当年的财政、财务收支情况;其财政、财务收支行为基本遵守国家规定的会计制度和有关财经法规。但在现金管理方面仍存在问题。 

    三、审计中发现的主要问题及处理意见 

    市供销社财务公款私存6,298.29元。 

    2017321,经审计监盘发现,市供销社现金日记账余额为6,911.06元。出纳保险柜中现金为2,004.50元,另有现金6,298.29,出纳存入其个人交通银行活期存折。  

    针对审计发现的问题,市供销社在审计期间已将此问题进行了整改,将公款私存的现金6,298.29元交回单位。 

     

                                                        

    

     0一七年九月二十五日 

    

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